8月8日上午,國家機關事務管理局審計室主任範學臣,審計一處、二處相關負責人,浙江省機關事務管理局相關負責人調研海亮集團內部審計工作,海亮集團董事長兼總裁曹建國、集團董事兼內控審計總監傅懷全及內控部、審計部相關負責人陪同並座談交流。
爲更好地展現海亮內部審計工作,曹建國首先回顧了海亮30年的發展歷程,分享了集團“既講企業效益,更求社會功德”的發展理念等企業文化,強調內控、審計在推進海亮發展的過程中起着舉足輕重的作用。他表示,海亮的內部審計工作在不斷的摸索中成長成熟,正是內控審計的日益完善,促使集團健康成長、穩定發展。
隨後,集團審計部部長施增洪就海亮概況、內控審計業務、經驗與創新等內容作了詳細的介紹。
聽取了匯報後,範學臣表達了對海亮內部審計工作的充分認可。他認爲,成功的企業有它的共通之處,例如抗風險能力、內部管控能力,在這方面,海亮做得非常出色。海亮內部審計的經驗值得大家參考和學習。