7月28日至8月2日,中國銅業審計部內控獨立評價檢查組到洛陽銅業開展2022 年內控獨立評價檢查。
檢查組分別對公司內控體系建設和評價工作情況;國企改革三年行動方案落實的情況;會計、資金、稅務等業務流程;資產管理、租賃、公司治理、安全環保等重點業務、關鍵環節以及以前年度監督檢查發現缺陷整改的情況進行了檢查。
在8月2日的反饋會上,檢查組對洛陽銅業的各項工作給予肯定,對檢查過程中發現的問題進行了反饋,並提出了建議。
副總會計師朱盤根對檢查組的辛勤工作表示感謝,要求公司各部門針對發現的問題,落實責任分工,迅速做好各項問題的整改,舉一反三,推動內控工作上臺階。(樑煜)